企业内部控制规范与案例

内容简介

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本书是根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》框架体系编写的,全面反映我国内部控制实务规范的基本思路和方向。其中第二篇内容参考了财政部发布的《企业内部控制应用指引》。

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作者简介

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朱荣恩,上海财经大学会计学院教授、博士生导师,主讲审计学、会计制度设计、资信评估等课程。主编教材有《会计制度设计》《现代内部审计学》(国家“九五”重点教材)、《审计学》(国家“十一五”重点教材)、《审计理论研究前沿》(研究生教材)。专著有《现代企业内部控制制度》《资信评级》《现代企业信用分析》《中国证券市场独立审计研究》《内部控制评价》。主持课题有:现代企业会计制度结构研究、上市公司综合分析、侦券评级研究、内部控制理论与实务、国有企业财务总监工作指南、财务报表内部控制研究等,其中“债券评级研究”获1997年上海市决策咨询成果二等奖。
朱荣恩现任财政部内部控制标准委员会委员、会计准则委员会咨询专家,先后担任北京、上海和厦门国家会计学院“内部控制”主讲教师,为全国总会计师、财务总监和高级会计师进行职业教育培训。

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目录

前言**篇 内部控制理论 **章 内部控制概论 第二章 内部控制框架 第三章 内部控制与风险管理框架第二篇 内部控制应用 第四章 货币资金业务控制应用 第五章 筹资业务内部控制应用 第六章 长期股权投资业务内部控制应用 第七章 采购与付款业务内部控制应用 第八章 存货业务内部控制应用 第九章 成本费用业务内部控制应用 第十章 销售业务内部控制应用 第十一章 固定资产业务内部控制应用 第十二章 担保业务内部控制应用 第十三章 企业并购业务内部控制应用 第十四章 关联交易业务内部控制应用 第十五章 对子公司内部控制应用 第十六章 工程项目业务内部控制应用 第十七章 金融衍生工具业务内部控制应用 第十八章 预算业务内部控制应用 第十九章 合同协议业务内部控制应用 第二十章 人力资源业务内部控制应用第三篇 内部控制评价 第二十一章 内部控制自我评价 第二十二章 内部控制审计与报告第四篇 内部控制案例附录1 我国内部控制主要规范文件目录汇编附录2 关于印发《中央企业全面风险管理指引》的通知参考文献后记

封面

企业内部控制规范与案例

书名:企业内部控制规范与案例

作者:朱荣恩主编

页数:332

定价:¥42.0

出版社:中国时代经济出版社

出版日期:2009-08-01

ISBN:9787802219328

PDF电子书大小:119MB 高清扫描完整版

百度云下载:http://www.chendianrong.com/pdf

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