内容简介
本书共十二章、两个附录,包括单位层面内部控制审计,会计财务、资产管理、采购管理、基本建设、合同管理等经济活动领域内部控制审计,以及经理国库、货币发行等重要业务活动领域的内部控制审计,并对内部控制审计案例、调阅清单、询问谈话提纲、调查问卷以及部分内部控制制度进行了整理。
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本书共十二章、两个附录,包括单位层面内部控制审计,会计财务、资产管理、采购管理、基本建设、合同管理等经济活动领域内部控制审计,以及经理国库、货币发行等重要业务活动领域的内部控制审计,并对内部控制审计案例、调阅清单、询问谈话提纲、调查问卷以及部分内部控制制度进行了整理。