新法规政策下财会操作实务丛书中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)

本书特色

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全书共 5 篇 14 章。内容包括:内部审计综合知识(内部审计综述、内部审计准则)、内部审计作业准则(内部审计证据、内部审计程序、内部审计底稿、内部审计方法、计算机内部审计、后续内部审计、内部审计报告)、内部审计业务准则(经济责任审计、经济效益内审)、内部审计管理准则(内部审计管理概述、内部审计部门管理、内部审计计划管理、内部审计质量控制、内部审计项目管理、内部审计关系处理、内部审计档案管理、内部审计培训管理、内部审计信息)、内部审计实务指南(业务循环内审、销售与收款循环的内部审计、采购与付款循环的内部审计、生产循环的内部审计、筹资与投资循环的内部审计、现金的内部审计、基建项目内审)等等。在本书末尾作者还精心汇编了*中国内部审计方面法规,以供读者学习或工作中随时查阅。

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内容简介

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全书共 5 篇 14 章。内容包括:内部审计综合知识(内部审计综述、内部审计准则)、内部审计作业准则(内部审计证据、内部审计程序、内部审计底稿、内部审计方法、计算机内部审计、后续内部审计、内部审计报告)、内部审计业务准则(经济责任审计、经济效益内审)、内部审计管理准则(内部审计管理概述、内部审计部门管理、内部审计计划管理、内部审计质量控制、内部审计项目管理、内部审计关系处理、内部审计档案管理、内部审计培训管理、内部审计信息)、内部审计实务指南(业务循环内审、销售与收款循环的内部审计、采购与付款循环的内部审计、生产循环的内部审计、筹资与投资循环的内部审计、现金的内部审计、基建项目内审)等等。在本书末尾作者还精心汇编了近期新中靠前部审计方面法规,以供读者学习或工作中随时查阅。

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作者简介

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贺志东,著名财税、审计专家,法学家(财税法方向),资深中国注册会计师和注册税务师。曾任某税务稽查局负责人、审计师事务所所长、中国某大型涉外企业集团(A、B、H股上市公司)总部副总裁、某学院教授等职,现任智董集团旗下智董集团有限公司董事长、首席执行官,中华财税网(www.tax.org.cn)首席专家。二十多年来,主持研究财会、审计、纳税筹划、避税与反避税、纳税管理、税务稽查、税收实务等课题数十项。在《财务与会计》《中国税务报》等刊物发表文章数十篇,在出版社出版作品数十部。曾为众多中外知名企业成功提供过财税筹划或财税管理、财税风险防范等服务,也曾为诸多企业董事长、总裁、首席执行官、财务总监、税务总监、DBA、EMBA、MBA、税务官员、注册会计师、注册税务师、律师等演讲、授课数百场,参训单位数万家。已为大型企业“量身定做”财税管理与财税筹划内部培训200多场。  我国财税应用研究前沿学术带头人之一。我国纳税筹划、纳税管理、纳税风险、纳税自查、纳税会计、纳税调整、财务筹划、征税筹划、控制基础和风险导向税务稽查、税务稽查风险等学科奠基人之一和集大成者。

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目录

第1篇 内部审计综合知识 1
第1章 内部审计综述 1
**节 内部审计概述 1
第二节 国务院关于加强审计工作的意见 21
第三节 审计署关于内部审计工作的规定 24
第四节 内部审计准则 28
第2篇 内部审计作业准则 39
第2章 内部审计证据 39
**节 内部审计证据综合知识 39
第二节 内部审计证据的收集、分析和运用 43
第3章 内部审计程序 50
**节 内部审计准备阶段 50
第二节 内部审计实施阶段 51
第三节 内部审计终结阶段 53
第四节 后续内部审计阶段 54
第4章 内部审计底稿 56
**节 内部审计底稿综述 56
第二节 内部审计底稿管理 58
第5章 内部审计方法 60
**节 内部审计基本方法 60
第二节 审计调查方法 61
第三节 审计检查方法 65
第四节 内部审计分析方法 68
第五节 制度基础内部审计 86
第六节 计算机内部审计 108
第6章 后续内部审计 144
**节 后续内部审计综述 144
第二节 后续内部审计步骤 146
第7章 内部审计报告 148
**节 内部审计报告综述 148
第二节 内部审计报告编报 152
第3篇 内部审计业务准则 160
第8章经济效益内部审计 160
**节 经济效益内部审计概述 160
第二节 经济效益内部审计方法 161
第三节 经济效益内部审计程序 163
第四节 业务经营内部审计 169
第五节 质量内部审计实务 176
第六节 管理内部审计实务 178
第9章 经济责任内部审计 191
**节 经济责任内部审计综合知识 191
第二节 经济责任内部审计相关文案 199
第4篇 内部审计管理准则 222
第10章 内部审计管理 222
**节 内部审计管理概述 222
第二节 内部审计机构 224
第三节 内部审计人员 228
第四节 内部审计关系处理 234
第五节 内部审计计划管理 237
第六节 内部审计培训管理 242
第七节 内部审计质量控制 249
第11章 内部审计信息 282
**节 内部审计信息综合知识 282
第二节 内部审计信息处理程序 283
第12章 内部审计档案工作 288
**节 综合知识 288
第二节 操作实务 291
第5篇 内部审计实务指南 297
第13章 业务循环内部审计 297
**节 企业的基本业务循环 297
第二节 销售与收款循环的内部审计 298
第三节 采购与付款循环的内部审计 308
第四节 生产循环的内部审计 332
第五节 筹资与投资循环的内部审计 343
第六节 现金的内部审计 352
第14章 基建项目内部审计 361
**节 开工前期审计 361
第二节 在建项目审计 367
第三节 竣工决算审计 375
第四节 投资效益审计 377
附录 内部审计法规汇编 394

封面

新法规政策下财会操作实务丛书中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)

书名:新法规政策下财会操作实务丛书中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)

作者:贺志东

页数:464

定价:¥108.0

出版社:电子工业出版社

出版日期:2018-03-01

ISBN:9787121372360

PDF电子书大小:105MB 高清扫描完整版

百度云下载:http://www.chendianrong.com/pdf

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